Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
DF-240/12 VEOLIA, Poprad Za odber vody 31/08/2012 1 927,66 EUR
DF-241/12 M-PLAST, Sp.Nová Ves Materiál - voda 31/08/2012 116,54 EUR
DF-242/12 Levonet, Levoča Internet - OcÚ 31/08/2012 16,27 EUR
DF-243/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - OcÚ 31/08/2012 38,22 EUR
DF-244/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - SÚ 31/08/2012 11,50 EUR
DF-245/12 Levonet, Levoča Internet - ŠJ 31/08/2012 16,27 EUR
DF-246/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - doma 31/08/2012 20,64 EUR
DF-247/12 Slovak Telekom Telefón - MŠ 31/08/2012 22,13 EUR
DF-248/12 SPORT-cyklo, Trebišov Bicykel 31/08/2012 469,00 EUR
DF-249/12 DATASERVIS, Sp.Nová Ves Za opravu kopírky 31/08/2012 139,54 EUR
DF-250/12 Širila, Sp.Nová Ves Oprava MK - vl.náklady 31/08/2012 10.150,72 EUR
DF-251/12 MKC-Sp.Nová Ves Za Čačinu - FS 31/08/2012 250,00 EUR
DF-252/12 DJ STAV, s.r.o., Banská Bystrica za vykonanie VO - Revitaliácia centra obce Sp.Hrušov 15/11/2012 1 608,00 EUR
DF-253/12 Ing.arch.Kamil Sedlár, Prešov Autorský dozor, zmeny v PD - Revitalizácia centra obce Sp.Hrušov 15/11/2012 3 308,47 EUR
DF-254/12 Širila, a.s., SNV Stavebné práce - Revitalizácia centra obce Sp. Hrušov 15/11/2012 135795,61 EUR
DF-255/12 Štefan Žifčák, Sp.Hrušov Za opravu traktora 15/11/2012 367,00 EUR
DF-256/12 Mgr. Mária Kicková, Spišské Podhradie Za prepravu autobusom - FS 15/11/2012 96,00 EUR
DF-257/12 SPORTIKA SK, s.r.o., Bratislava Za ochrannú sieť - ihrisko 15/11/2012 391,00 EUR
DF-258/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón - mobil 15/11/2012 50,28 EUR
DF-259/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón - mobil 15/11/2012 20,16 EUR

Stránky

Web vytvoril progrup