Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
DF-220/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Staravné - dôchodcovia 31/07/2012 14,94 EUR
DF-221/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Sstavné - zamestnanci 31/07/2012 85,09 EUR
DF-222/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Príspevok zo SF - obedy 31/07/2012 19,50 EUR
DF-223/12 JOGA, Olcnava Za prepravu 31/07/2012 86,40 EUR
DF-224/12 Ľ.Budiak, Liptovský Mikuláš Práce na rigole - Revit.centra obce 31/07/2012 581,00 EUR
DF-225/12 M.Šefčík, Sp.Nová Ves Oprava komína - budova OcÚ 31/07/2012 1 341,10 EUR
DF-226/12 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava Za stravné lístky 31/07/2012 343,26 EUR
DF-227/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - OcÚ 31/07/2012 20,56 EUR
DF-228/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - mobil 31/07/2012 38,76 EUR
DF-229/12 Mesto Sp.Nová Ves Dobropis - preplatok za teplo,voda/SÚ 31/07/2012 209,68 EUR
DF-230/12 Mineral, Zvolen Za kamenivo 31/07/2012 95,98 EUR
DF-231/12 Štefan Žifčák, Sp.Hrušov Oprava trakt. kosačky 31/07/2012 81,40 EU
DF-232/12 VSE, Košice Za elektrickú energiu - ČOV 31/07/2012 2 229,00 EUR
DF-233/12 VSE, Košice Za elektrickú energiu 31/07/2012 3 447,00 EUR
DF-234/12 Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves Za vývoz kom. odpadu 31/07/2012 1 081,02 EUR
DF-235/12 PP COMP, Svit Za toner - kopírka SHARP 31/07/2012 75,00 EUR
DF-236/12 IRIS,Bratislava Plán vých.-vzdel. činnosti v predšk. zariadeniach 31/07/2012 16,50 EUR
DF-237/12 VEOLIA, Poprad Za rozbor vody - ČOV 31/08/2012 82,56 EUR
DF-238/12 Širila, Sp.Nová Ves Oprava MK 31/08/2012 5 446,81 EUR
DF-239/12 FS Brižečky, Sp.Hrušov Výlet Terchová 31/08/2012 200,00 EUR

Stránky

Web vytvoril progrup