Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
DF-200/12 Levonet, Levoča IInternet-OcÚ 31/07/2012 16,27 EUR
DF-201/12 SPP, a.s., Poprad Za plyn 31/07/2012 754,00 EUR
DF-202/12 Levonet, Levoča Internet - MŠ 31/07/2012 16,27 EUR
DF-203/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Stravné - dôchodcovia 31/07/2012 45,49 EUR
DF-204/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Príspevok zo SF za obedy 31/07/2012 55,80 EUR
DF-205/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Stravné - zamestnanci 31/07/2012 248,71 EUR
DF-206/12 Ing.Ľ.Havaš, Krompachy PD - kotolňa MŠ 31/07/2012 449,00 EUR
DF-207/12 Ing. I.Nováková, Smižany Za posúdenie protipož.bezpečnsoti - kotolňa MŠ 31/07/2012 120,00 EUR
DF-208/12 PROX, Poprad Za prevádzkovanie ČOV 31/07/2012 298,80
DF-209/12 MIVA, Smižany Poklop plastový - rigol 31/07/2012 20,95 EUR
DF-210/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - OcÚ 31/07/2012 31,70 EUR
DF-211/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - SÚ 31/07/2012 11,50 EUR
DF-212/12 J.Kopecký, Sp.Nová Ves Revízia výťahov - ŠJ 31/07/2012 41,38 EUR
DF-213/12 Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves Za vývoz kom. odpadu 31/07/2012 1 117,78 EUR
DF-214/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - doma 31/07/2012 25,55 EUR
DF-215/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - MŠ 31/07/2012 22,78 EUR
DF-216/12 Qatro, Sp.Nová Ves Dlažba 31/07/2012 317,10 EUR
DF-217/12 Mineral, Zvolen Za kamenivo 31/07/2012 176,75 EUR
DF-218/12 Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves Za uloženie odpadu 31/07/2012 27,59 EUR
DF-219/12 J.Slaninka, Sp.Nová Ves Za revíziu plyn.zar. ZS 31/07/2012 252,80 EUR

Stránky

Web vytvoril progrup