Dodávateľské faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet faktúry Dátum Suma Dokumenty
DF-146/12 IURA EDITION, Bratislava Za časopis 31/05/2012 60,48 EUR
DF-147/12 EUROBUS, Košice Za prepravné MŠ 31/05/2012 73,99 EUR PDF icon 147-12.pdf
DF-148/12 Vladimír Jankovič, Revúca Za toner 31/05/2012 39,00 EUR PDF icon 148-12.pdf
DF-149/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Za starvu - dôchodcovia 31/05/2012 33,53 EUR PDF icon 149-12.pdf
DF-150/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Stravné - príspevok SF 31/05/2012 39,90 EUR
DF-151/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Za stavu 31/05/2012 184,57 EUR PDF icon 151-12.pdf
DF-152/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Za stravu - dôchodcovia 31/05/2012 34,53 EUR PDF icon 152-12.pdf
DF-153/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Stravné - príspevok SF 31/05/2012 58,20 EUR
DF-154/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Za stravu 31/05/2012 277,51 EUR PDF icon 154-12.pdf
DF-155/12 Vladmir Jankovič, Revúca Za toner 31/05/2012 39,00EUR
DF-156/12 PP COMP, Svit Za kancelársky papier 31/05/2012 57,01 EUR
DF-157/12 VEOLIA, Poprad Za pruchu vodovodu 31/05/2012 156,00 EUR PDF icon 157-12.pdf
DF-158/12 Brantner Nova s. r. o., Spišská Nová Ves Za uloženie odpadu 31/05/2012 1081,15 EUR PDF icon 158-12.pdf
DF-159/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón MŠ 31/05/2012 23,94 EUR PDF icon 159-12.pdf
DF-160/12 Slovak Telekom, Bratislava Za mobil MŠ 31/05/2012 33,99 EUR PDF icon 160-12.pdf
DF-161/12 Slovak Telekom, Bratislava Za mobil OCú 31/05/2012 20,16 EUR PDF icon 161-12.pdf
DF-162/12 EUROBUS, Sp. Nová Ves Za prepravné deti MŠ 31/05/2012 80,00 EUR PDF icon 162-12.pdf
DF-163/12 VEOLIA, Poprad Za rozbor vody ČOV 31/05/2012 82,56 EUR PDF icon 163-12.pdf
DF-164/12 Jozef Bodnár, Sp. Hrušov Za kovoobrabacie práce 31/05/2012 98,00 EUR PDF icon 164-12.pdf
DF-165/12 VEOLIA, Poprad Za odber vody 31/05/2012 1832,23 EUR PDF icon 165-12.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup