Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
30/09/2015 09/09/2015 Odborná skúška plynového odberného zariadenia- OZS 152,34 € Dušan Slaninka Družstevná 216/54,05201 Harichovce
30/09/2015 08/09/2015 Plyn- OCÚ, KD, ZS 715,00 € Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31,042 91 Košice
30/09/2015 08/09/2015 Zber a vývoz KO 1 160,28 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
30/09/2015 07/09/2015 Telefón - SÚ 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/09/2015 07/09/2015 Telefón - OCÚ 19,99 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/09/2015 07/09/2015 Prevádzkovanie verejného vodovodu 98,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 č.433,053 23 Rudňany
30/09/2015 07/09/2015 Oprava pece- ŠJ 116,76 € Eurogastrop Bardejovská 15,080 01 Prešov
30/09/2015 03/09/2015 plyn MŠ 656,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
30/09/2015 03/09/2015 plyn- OKŠ 163,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1
30/09/2015 30/09/2015 Internet OCÚ 11,99 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
30/09/2015 03/09/2015 Internet- ŠJ 11,99 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
30/09/2015 03/09/2015 Služby technika BOZP 66,00 € Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliašovce 22,053 11 Iliašovce
30/09/2015 03/09/2015 Dvojdrez- ŠJ 358,80 € GastroRex, s.r.o. 35783052 Mlynské Luhy 80,821 05 Bratislava II
30/09/2015 03/09/2015 Didaktický materiál pre predškolákov 322,49 € BANJAMÍN s.r.o. 25523414 Hradišťská 766,687 08 Buchlovice
30/09/2015 03/09/2015 Jedálne kupóny 550,98 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
31/08/2015 27/08/2015 Faktúra z rozpočtu za výchovu a vzdelávanie 31,01 € ŠEVT, a. s. 31331131 Cementárenská 16,974 72 Banská bystrica
31/08/2015 24/08/2015 Faktúra za montáž pódia 400,00 € NOVAMONT, s. r. o. Spišský Hrušov 382,053 63 Spišský Hrušov
31/08/2015 24/08/2015 Faktúra za vypracovanie žiadostí 700,00 € NetConsult, s.r.o. 45701903 Najoránová 53,82107 Bratislava
31/08/2015 24/08/2015 Faktúra za vypracovanie žiadostí 350,00 € NetConsult, s.r.o. 45701903 Najoránová 53,82107 Bratislava
31/08/2015 24/08/2015 Faktúra za vodu 1 242,35 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
31/08/2015 17/08/2015 Faktúra za telefón - mobil 57,15 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
31/08/2015 12/08/2015 Faktúra za farby - MŠ 116,57 € Stova, spol. s.r.o. 31703747 Letecká 35,05201 Spišská Nová Ves
31/08/2015 12/08/2015 faktúra za vynesenie odpadu 12,00 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
31/08/2015 10/08/2015 Faktúra za dodaný tovar 58,03 € CMC Chrasť v.o.s. Chrasť nad Hornádom 158,053 63 Chrasť nad Hornádom
31/08/2015 07/08/2015 Faktúra za farby - MŠ 49,60 € Stova, spol. s.r.o. 31703747 Letecká 35,05201 Spišská Nová Ves
31/08/2015 07/08/2015 Faktúra za elektrickú energiu 2 657,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
31/08/2015 07/08/2015 Faktúra za čerpadlo - ČOU 409,02 € ELTON POPRAD, spol. s. r. o. Hlavná 3544/78,059 51 Poprad
31/08/2015 07/08/2015 Faktúra za elektrickú energiu - prečerpanie 1 712,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
31/08/2015 07/08/2015 Faktúra za elektrickú energiu - KD, ZS, OÚ 715,00 € Východoslovenská energetika a.s. 36211222 Mlynská 31,042 91 Košice
31/08/2015 07/08/2015 Faktúra za zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie odpadu 1 698,72 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
31/08/2015 07/08/2015 Faktúra za telefón - MŠ 22,13 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
31/08/2015 07/08/2015 Faktúra za telefón 21,11 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
31/08/2015 06/08/2015 Faktúra za služby pevnej siete 32,99 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
31/08/2015 04/08/2015 Faktúra za internet - MŠ 11,99 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
31/08/2015 04/08/2015 Faktúra za internet - OÚ 11,99 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
31/08/2015 04/08/2015 Faktúra za služby pevnej siete 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
31/08/2015 04/08/2015 Faktúra za kancelárske potreby - OÚ 121,39 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
31/08/2015 04/08/2015 Faktúra za vodomer 98,00 € AQUASPIŠ SPOL. S.R.O. 36174360 Sadová 12/2081,052 01 Spišská Nová Ves
31/08/2015 04/08/2015 Faktúra koordinátora BOZP na stavenisku "kaštieľ" - júl 2015 220,00 € Peter Grunarmel 72003006 Oldrichovce 738,739 61 Trinec
31/08/2015 03/08/2015 Faktúra za dodávku zemného plynu - MŠ 656,00 € SPP 35815256 Moldavská 12,040 11 Košice
31/08/2015 03/08/2015 Faktúra za dodávku zemného plynu - ORŠ 163,00 € SPP 35815256 Moldavská 12,040 11 Košice
31/08/2015 31/07/2015 Faktúra za opravu chladiaceho zariadenia 48,00 € SOLID Corp , s.r.o. Nad Medzou 14,05201 Spišská Nová Ves
31/08/2015 31/07/2015 Faktúra za občasník obce 244,80 € TRIK design, s. r. o. 44929234 Hlavná 13,053 42 Krompachy
31/08/2015 30/07/2015 Faktúra za prenájom auta 270,17 € Dalibor Duľa 34527109 Zelená 6,053 61 Olcnava
27/08/2015 27/08/2015 Obliečky Medvedíci 22ks 207,40 € NOMILAND, s.r.o. 36174319 Magnezitárska 11,040 13 Košice
27/08/2015 27/08/2015 rozbor vody ČOV 82,56 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
27/08/2015 27/08/2015 mraznička Gorenje,chladnička Gorenje/ŠJ 888,00 € NAY a.s. 35739487 Tuhovská 15,830 06 Bratislava
27/08/2015 27/08/2015 Odborná prehliadka - plyn/KD 168,89 € REVÍZIE A SERVIS PLYN Dušan SLANINKA 10756744 Družstevná 216/54,053 01 Harichovce
27/08/2015 27/08/2015 oprava os.auta Dácia 105,00 € Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
31/07/2015 29/07/2015 Faktúra za mikrofón a kábel 91,90 € JV MUZIKA 33851719 Letná 80/73,05201 Spišská Nová Ves

Stránky

Web vytvoril progrup