Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
30/06/2014 09/06/2014 Oprava strechy 363,00 € TAUBER s.r.o. 36184918 Tepličská cesta 12,052 01 Spišská Nová Ves
30/06/2014 09/06/2014 Zvyšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín 15,60 € INPROST s. r. o 31363091 Smrečianska 29,81105 Bratislava
30/06/2014 05/06/2014 Zemný plyn 855,00 € Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31,042 91 Košice
30/06/2014 02/06/2014 Faktura - v zmysle mandatnej zmluvy za služby technika požiarnej ochrany . 66,00 € Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliašovce 22,053 11 Iliašovce
30/06/2014 02/06/2014 Faktura za zber,odvoz,prenájom nadob a zneškodňovanie odpadu za mesiac máj 1 190,69 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
30/06/2014 02/06/2014 Oprava kosačky 111,00 € Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
30/05/2014 27/05/2014 Voda 1 301,35 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
30/05/2014 21/05/2014 Kontajner plastovy čierny 594,00 € FEREX, s. r. o Vodná 23,94901 Nitra
30/05/2014 21/05/2014 Telefon 33,58 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/05/2014 21/05/2014 Telefon -oú 5,03 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/05/2014 15/05/2014 Uloženie komunálneho odpadu 33,59 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
30/05/2014 15/05/2014 Montáž 149,40 € Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení 34803289 Bielidlá 912/26,053 04 Spišské Podhradie
30/05/2014 15/05/2014 Uloženie komunálneho odpadu 33,59 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
30/05/2014 15/05/2014 Montáž 149,40 € Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení 34803289 Bielidlá 912/26,053 04 Spišské Podhradie
30/05/2014 13/05/2014 Faktura za zber,odvoz,prenájom nadob a zneškodňovanie odpadu 1 191,42 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
30/05/2014 12/05/2014 Strava za 4/14 259,18 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
30/05/2014 12/05/2014 Strava- dôchodcovia 4/14 31,21 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
30/05/2014 12/05/2014 Príspevok 59,40 € Obec Sp.Hrušov - Školská jedáleň pri MŠ 329606 č.216,053 63 Spišský Hrušov
30/05/2014 09/05/2014 Telefon 11,50 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/05/2014 07/05/2014 Za rozbor vody - ČOV 74,64 € PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
30/05/2014 07/05/2014 Za antivirus 4,07 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/05/2014 07/05/2014 Telefon 27,14 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/05/2014 07/05/2014 Telefon mš 23,23 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/05/2014 07/05/2014 Za plyn 855,00 € Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31,042 91 Košice
30/05/2014 07/05/2014 Naradie 126,25 € Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35,052 01 Spišská Nová Ves
30/05/2014 07/05/2014 Za plyn 722,00 € SPP 35815256 Moldavská 12,040 11 Košice
30/05/2014 06/05/2014 Telefon-oú 37,22 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/05/2014 06/05/2014 Za upravu obecného rozhlasu 200,00 € Ejpro- Ing. Martin Magda 41994191 Víťaz 406,082 38 Víťaz
30/05/2014 06/05/2014 Internet - oú 11,99 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
30/05/2014 06/05/2014 Internet za obdobie 4/14 11,99 € LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38,054 01 Levoča
30/05/2014 02/05/2014 Faktura za opravu a rekonštrukciu lavičky. 1 400,00 € Stanislav Gurčík 329606 Spišský Hrušov 288,05363 Spišský Hrušov
30/05/2014 02/05/2014 Elektrina 2 522,00 € Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31,042 91 Košice
30/05/2014 02/05/2014 Elektrina 3 015,00 € Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31,042 91 Košice
30/05/2014 02/05/2014 Za stravne lístky 343,44 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
30/05/2014 02/05/2014 Vyhotovena faktura za stravne lístky. 343,44 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
30/04/2014 29/04/2014 Za odber vody 1 465,88 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
30/04/2014 24/04/2014 Za kancelárske potreby 231,13 € MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
30/04/2014 23/04/2014 Vývoz Splaškov 54,60 € Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" 204188 Odorín 251,053 22 Odorín
30/04/2014 22/04/2014 Telefon oú 5,03 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/04/2014 17/04/2014 Faktura za služby podľa zmluvy o používani SW za rok 2014 763,20 € REMEK, s.r.o 36535605 Nálepkova 2 ,949 01 Nitra
30/04/2014 15/04/2014 Telefon 36,44 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/04/2014 15/04/2014 Aktuálizacia web stránky spisskyhrusov.sk 28,00 € SION 41691318 Jamník 28,05322 Jamník
30/04/2014 15/04/2014 Geometricky plan 200,00 € Ing. Vladimír Kandrík - geodet 41688635 E.M.Šoltésovej 2760/11,052 01 Spišská Nová Ves
30/04/2014 15/04/2014 Geometricky plan 200,00 € Ing. Vladimír Kandrík - geodet 41688635 E.M.Šoltésovej 2760/11,052 01 Spišská Nová Ves
30/04/2014 11/04/2014 Odvoz KO ,zber,prenajom,uloženie komunálneho odpadu,zákonny poplatok 1 189,04 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves
30/04/2014 10/04/2014 Pastorok štartéra , Prevedené práce 28,00 € Žifčák Štefan 33850411 28,053 63 Spišský Hrušov
30/04/2014 10/04/2014 Telefon 22,13 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/04/2014 10/04/2014 Telefon 17,02 € Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava
30/04/2014 04/04/2014 Prevádzkovanie ČOV 298,80 € PROX 31677550 Mnoheľova 3891/3A,058 01 Poprad
30/04/2014 04/04/2014 Zemný plyn 855,00 € Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Mlynská 31,042 91 Košice

Stránky

Web vytvoril progrup